IA Outsource & Co-sourcing

บริการตรวจสอบภายในครบวงจร
Co-Sourced and Outsourced Internal Audit

IIA Standards · CIA & CISA Certified · Risk-Based Audit

บริการงานตรวจสอบภายในที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ดูแลทั้งบริษัทจดทะเบียน SET และ mai รวมถึงกิจการที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ครอบคลุมตั้งแต่ Audit Planning จนถึง Reporting to Audit Committee

IIA Standards
ทีม CIA & CISA
Independence & Objectivity
Audit Committee Ready
บริการตรวจสอบภายใน IA Outsource Riskless Solutions
IIA Standards Internal Audit Standards
บริการงานตรวจสอบภายใน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

Riskless Solutions พร้อมสนับสนุนงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ดูแลทั้งบริษัทจดทะเบียนและกิจการที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ หลากหลายกลุ่มธุรกิจ เรามุ่งเน้นการส่งมอบแนวทางการดำเนินงานที่ทรงคุณค่า สนับสนุนองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมาตรฐานสากล

20+
ปีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน
ในบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชน
360°
บริการครบวงจร ตั้งแต่
Audit Planning ถึง AC Reporting
SET & mai
ประสบการณ์บริษัทจดทะเบียน
และกิจการเตรียม IPO
รูปแบบการให้บริการ

เลือกรูปแบบบริการที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

บริการตรวจสอบภายในของเราดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และสอดคล้องกับแนวทางธรรมาภิบาล โดยสามารถให้บริการได้ใน 2 รูปแบบที่ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมขององค์กร

แนะนำ · IA Outsourcing

IA Outsourcing

บริการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร

ให้บริการตรวจสอบภายในครบวงจร สำหรับองค์กรที่ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำ เพื่อช่วยสนับสนุนระบบงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม

วางแผนและจัดทำ Annual Audit Plan ครบถ้วน
ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหาร
รายงานผลต่อ Audit Committee ตามรอบ
ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (Follow-up)
เหมาะกับ: บริษัทมหาชน (SET/mai), SME, กิจการเตรียม IPO
ขั้นตอนการทำงาน

กระบวนการตรวจสอบภายในมาตรฐานสากล

บริการของเราดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามมาตรฐาน

1
Audit Planning & Preparation

วางแผนและจัดทำแผนงานตรวจสอบภายใน

เริ่มต้นด้วยการศึกษาวัตถุประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์ และบริบทความเสี่ยง (Risk-Based Audit Planning) เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ ของกระบวนการที่จะตรวจสอบ พร้อมจัดทำ แผนงานตรวจสอบประจำปี (Annual Audit Plan) ที่เหมาะสมกับองค์กร และนำเสนอต่อ Audit Committee เพื่อขออนุมัติ

2
Preliminary Data Collection

สำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างการควบคุมภายใน เอกสารนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) และบริบทการดำเนินงานอย่างละเอียด

3
Audit Fieldwork & Reporting

ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ

ดำเนินการตรวจสอบโดยทดสอบการควบคุมภายใน วิเคราะห์จุดอ่อน ประเมินความเสี่ยง และสุ่มสอบทานการปฏิบัติงานจริง พร้อมจัดทำ รายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) ซึ่งประกอบด้วยข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง พร้อมหารือกับผู้บริหารตามกรอบระยะเวลาที่ตกลงกัน

4
Follow-up Audit

ตรวจสอบติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข

ให้บริการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ (Management Action Plan Tracking) เพื่อประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิผล ของมาตรการที่นำไปปฏิบัติจริง ให้มั่นใจว่าองค์กรมีการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

5
Reporting to Senior Management & Audit Committee

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ เราจัดทำ รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ตามรอบที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้ผลการตรวจสอบประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และกำกับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดแข็งของเรา

ทำไมต้อง Riskless Solutions?

แนวทางการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และความเข้าใจสภาพแวดล้อมธุรกิจในตลาดทุนไทย

ทีมผู้ตรวจสอบภายใน

ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในมีประสบการณ์หลากหลายอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้ง Internal Audit, IT Audit และการบริหารความเสี่ยง

มาตรฐาน IIA

ดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุกขั้นตอนมีระบบการทำงานอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้

อิสระ เป็นกลาง โปร่งใส

ดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานผลตรงต่อ Audit Committee ตามหลักความเป็นอิสระ

ตลาดทุนไทย

มีประสบการณ์กับบริษัทมหาชน (SET & mai) และการเตรียม IPO ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

สร้างมูลค่าเพิ่มที่แท้จริง

ไม่ใช่แค่ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง แต่เสนอแนะแนวทางปรับปรุงที่ปฏิบัติได้จริง สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ยืดหยุ่น คุ้มค่า ตรงเวลา

สนับสนุนงาน IA ผ่านรูปแบบบริการที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร

อุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

ทีมงานมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในหลากหลายภาคธุรกิจ ทำให้เข้าใจบริบทความเสี่ยงและการควบคุมเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม

🏛️ บริษัทมหาชน (SET/mai)
📈 กิจการเตรียม IPO
🏘️ อสังหาริมทรัพย์
🏦 การเงิน & ประกันภัย
🛒 ค้าปลีก & ค้าส่ง
💻 เทคโนโลยีสารสนเทศ
🏭 การผลิตอุตสาหกรรม
🏨 โรงแรม & ท่องเที่ยว
🍽️ อาหาร & เครื่องดื่ม
🚚 โลจิสติกส์ & ขนส่ง
🏥 สาธารณสุข & โรงพยาบาล
พลังงาน & สาธารณูปโภค

“งานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการควบคุมและบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงตามหลักธรรมาภิบาล”

— Riskless Solutions
คำถามที่พบบ่อย

FAQ — คำถามเกี่ยวกับบริการตรวจสอบภายใน

รวบรวมคำถามที่ลูกค้าถามบ่อยเกี่ยวกับ Internal Audit และ IA Outsource

Internal Audit คือ กระบวนการประเมินอย่างเป็นอิสระ ที่ช่วยองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ อาทิ การระบุความเสี่ยงก่อนเกิดความเสียหาย เสริมสร้างระบบควบคุมภายใน เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้นและ Audit Committee สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับ IPO
IA Outsourcing คือ การสนับสนุนงานตรวจสอบภายในครบวงจร เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบงานมาตรฐานวิชาชีพภายใต้การบริหารทรัพยากรที่คล่องตัว ส่วน IA Co-sourcing คือ การร่วมปฏิบัติงานกับทีมตรวจสอบภายในเดิมเพื่อเติมเต็มทักษะเฉพาะทาง เช่น การตรวจสอบโครงการพิเศษ การแบ่งหน้าที่การตรวจสอบระหว่างทีม IA เดิมกับ IA Co-sourcing เพื่อให้งานตรวจสอบครอบคลุมแผนการตรวจสอบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ใช่ บริษัทที่ยื่นขอ IPO เพื่อเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาด mai จำเป็นต้องมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึง หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
การเสนอราคาค่าบริการ พิจารณาจากขนาดองค์กรและขอบเขตงาน รวมถึง ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ เพื่อให้ได้แนวทางที่สอดคล้องกับงบประมาณและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน งานตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีข้อกำหนดให้มี Audit Committee และผลการตรวจสอบภายในจะถูกรายงานต่อ Audit Committee โดยตรงเพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส

พร้อมยกระดับระบบตรวจสอบภายใน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล?

ขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตและรูปแบบบริการที่เหมาะสม กับขนาดและความต้องการขององค์กรของคุณ